Как ввести остатки по ЕСВ, если была переплата
Добрый день! Я только начинаю работать с «1С: Бухгалтерией 8». Сейчас ввожу остатки и не могу понять, как правильно ввести остатки по единому социальному взносу, если на момент ввода таких остатков у нашего предприятия была переплата.
Если на момент ввода остатков в «1С: Бухгалтерию 8» у вас числится переплата по взаиморасчетам с фондами, отра-зить ее можно с помощью ручной операции и корректировки регистра накопления «Взаимо-расчеты по взносам в фонды». Для отражения операции ввода остатков воспользуемся документом «Корректировка записей регистров».
Открыв форму документа, нажмем кнопку «Настройка состава регистров». В открывшемся окне на закладке «Накопления» ставим флажок напротив регистра «Взаиморасчеты по взносам в фонды». Переходим на закладку «Бухгалтерии» и в ней ставим флажок напротив регистра «Журнал проводок (бухгалтерский учет)» (рис. 1).
В бухгалтерском учете (рис. 2) вводим организацию, счет, налог и статью регламентированной отчетности. По кредиту будет стоять вспомогательный счет «00».
В регистре накопления добавляем новую запись с видом движения «Расход», указываем организацию, вид налога, статью декларации и сумму (рис. 3).
В дальнейшем, чтобы сумма переплаты была учтена, при перечислении налога в фонд нужно будет в документе «Зарплата к выплате организаций» выбрать вид выплаты «Перечисление взносов (погашение долгов)».
Вероника Некрасова