Темы статей
Выбрать темы

Декларация по налогу на прибыль: «закрываем» 2014 год

Николай ШПАКОВИЧ, заместитель главного редактора, n.shpakovich@id.factor.ua
Декларация за 2014 год должна закрыть очередной исторический этап в жизни плательщиков налога на прибыль — когда доходы и расходы собирали в декларации по ННП по «налоговым» правилам. С 2015 года учет налога на прибыль перейдет на «бухучетные рельсы». В сегодняшней Теме недели мы напомним основные правила и разберемся с некоторыми нюансами для того, чтобы «закрыть» 2014 год и спокойно (не оглядываясь назад) привыкать к новым правилам.

Основные декларационные постулаты

Сначала предлагаем освежить в памяти некоторые постулаты о нынешней отчетности по ННП. Большинство из них хорошо известно бухгалтерам, потому приведем их в сокращенном виде (табл. 1).

 

Таблица 1. Декларационные постулаты — 2014

Показатель

Краткая характеристика

Форма декларации

В этом году обошлось без сюрпризов. За 2014 год подаем декларацию, форма которой утверждена приказом Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 872. Налоговики рекомендовали использовать ее еще в прошлом году (см. «БН», 2014, № 5, с. 4)

Порядок подачи

Плательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям (годовой доход более 10 млн евро и/или численность работников превышает 50 человек), должны подать декларацию в электронном виде (п. 49.4 НКУ(1)).

Остальные (субъекты малого и микропредпринимательства) могут избрать один из следующих вариантов:

• подать лично или через уполномоченное лицо;

• направить по почте с уведомлением о вручении и описью вложения — не позднее чем за 10 дней до окончания предельного срока подачи (п. 49.5 НКУ);

• подать в электронной форме

Отчетные периоды

Большинство плательщиков ННП подают только годовую декларацию (они ставят отметку «Х» в поле «Рік1»).

Только две категории плательщиков должны были отчитываться в 2014 году поквартально:

• те, кто в начале 2014 года уплачивали ежемесячные авансы, но за I квартал не получили прибыль или получили убыток;

• те, кто в прошлом году не имели базового показателя для определения авансовых взносов (убыточные предприятия с доходом более 10 млн грн.), а по итогам I квартала 2014 года получили прибыль.

«Квартальщики» ставят в декларации отметку «Х» в поле «Рік2»

Сроки подачи и уплаты

1. Если подавали внутригодовые декларации, то декларацию нужно подать не позднее 9 февраля 2015 года (п.п. 49.18.3 и п. 49.19 НКУ, вопрос 10 ОНК № 1171). Сумму начисленного налога нужно уплатить не позднее 19.02.15 г.

2. Если подаете только годовую декларацию, то сделать это нужно не позднее 2 марта 2015 года. Уплатить задекларированную сумму налога нужно не позднее 11.03.15 г.

Вновь созданные предприятия

Вновь созданные предприятия, зарегистрированные в 2014 году, также подают годовую декларацию за 2014 год (независимо от того, когда они стали на учет) (п. 57.1 НКУ).

Хоть до 01.01.15 г. п.п. 152.9.2 НКУ предусматривал, что неполные отчетные периоды «прикрепляются» к следующему полному отчетному периоду, руководствоваться нужно более новой нормой — п. 57.1 НКУ

«Перебежчики» с ЕН и ФСН

Предприятия, которые в 2014 году перешли с уплаты ЕН или ФСН на общую систему налогообложения:

• уплачивают ННП на основании годовой декларации за 2014 год;

• не уплачивают авансовые взносы.

На это указали контролеры в ответе на вопрос 16 ОНК  1171

Финотчетность

Все предприятия, в том числе и субъекты малого предпринимательства, вместе с декларацией подают в орган ГФСУ финотчетность (п. 46.2 НКУ)

(1) Здесь и далее по тексту мы будем ссылаться на нормы НКУ, которые действовали в 2014 году, потому что с 01.01.15 г. разд. III НКУ изложен в новой редакции.

 

Доходы

img 1

 

Расходы

img 2

 

Прибыль

Общая прибыль

После того, как мы подсчитали доходы и расходы, можно перейти к расчету налогооблагаемой прибыли. Для этого в декларации предус­мотрены строки 07 — 09. В этих строках указываем общую прибыль (стр. 07) и отдельно выделяем:

• прибыль от деятельности, подлежащей патентованию (стр. 08 ТП);

• прибыль, освобожденную от налогообложения (стр. 09 ПЗ).

Для налогооблагаемой прибыли от деятельности, не подлежащей патентованию, в декларации нет отдельной строки. Сумму такой прибыли можно определить как разницу:

стр. 07 - стр. 08 - стр. 09.

Чтобы определить объект налогообложения, нужно вести отдельный учет доходов и расходов по:

• патентуемой деятельности;

• льготной деятельности;

• непатентуемой налогооблагаемой деятельности.

В стр. 01 — 06 декларации данные о доходах и расходах, рассчитанные по трем видам деятельности, «сворачиваем». Однако для каждого вида деятельности нужно рассчитывать свою прибыль.

 

Освобожденная прибыль

Прибыль от деятельности, освобожденной от налогообложения, рассчитываем в приложении ПЗ. Здесь отражаем доходы, полученные от льготной деятельности, себестоимость «льготных» товаров/услуг и прочие расходы, относящиеся к льготной деятельности.

Внимание! Некоторые расходы будут общими для всех видов деятельности, например, административные расходы. Чтобы распределить их между разными видами деятельности, можно использовать такой показатель, как процент доходов от каждого вида деятельности в общей сумме доходов. Пример такого распределения приведен в табл. 2 (ниже). Конечно, для распределения общих расходов можно использовать и другие показатели, которые, возможно, позволят более объективно провести такое распределение.

 

Таблица 2. Распределение общих административных расходов между видами деятельности

Показатель

Все виды деятельности

Патентуемая деятельность

Освобожденная деятельность

Непатентуемая налогооблагаемая деятельность

Доходы

1000

500

200

300

Процент в общей сумме доходов

100 %

50 %

(500 : 1000 х 100 %)

20 %

(200 : 1000 х 100 %)

30 %

(300 : 1000 х 100 %)

Административные расходы

150

75

(150 х 50 %)

30

(150 х 20 %)

45

(150 х 30 %)

 

Если предприятие осуществляет несколько видов льготных операций, которые освобождены от налого- обложения по разным нормам НКУ, то прибыль/убыток от таких операций нужно указать отдельно. Каждый вид льготных операций помечаем определенной буквой алфавита (от «А» до «Я») в таблице 2 приложения ПЗ в разрезе оснований для освобождения от налогообложения (конкретных норм НКУ).

В таблице 1 приложения ПЗ для каждого вида льготной деятельности будет рассчитана своя прибыль/убыток (стр. 9.1, 9.2, 9.3 и т. д.). Арифметическая сумма таких показателей и даст общую прибыль или убыток от льготной деятельности (стр. 09 декларации).

 

«Патентная» прибыль

Напомним, что в 2014 году к «патентуемой» относились 4 вида деятельности (п.п. 267.1.1 НКУ)ср. :

1) торговая деятельность в пунктах продажи товаров;

2) деятельность по предоставлению платных бытовых услуг (Перечень № 1258);

3) торговля валютой;

4) деятельность в сфере развлечений (кроме государственных денежных лотерей).

Если вы осуществляете несколько видов патентуемой деятельности, то доходы и расходы по ним придется учитывать отдельно (п. 152.2 НКУ). По каждому из них вам нужно определить свой ННП. Результаты такого отдельного учета отражаем в приложении ТП.

Для чего нужен обособленный учет?

Чтобы правильно учесть:

1) стоимость торговых патентов (сумму сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности). Ведь она не попадает в расходы, а уменьшает сумму ННП. Такое уменьшение осуществляется в разрезе каждого вида патентуемой деятельности (п. 152.1 НКУ);

2) убытки по патентуемой деятельности.

В приложении ТП определяем сумму ННП по каждому из видов патентуемой деятельности. Для этого предназначена его стр. А — А5 (для торговой деятельности), Б — Б5 (для бытовых услуг), В — В5 (для торговли валютой), Г — Г5 (для развлечений).

Объект налогообложения (прибыль или убыток) определяем отдельно по каждому из видов патентуемой деятельности. Эти данные формируются в стр. А4, Б4, В4 и Г4 приложения ТП. Просуммировав объекты налогообложения от всех видов патентуемой деятельности в стр. 08 приложения ТП получим показатель для заполнения стр. 08 декларации.

В стр. А5, Б5, В5, и Г5 указываем стоимость торговых патентов на осуществление каждого вида патентуемой деятельности, действие которых приходится на отчетный период. В нашем случае берем 2014 год.

Суммы ННП в разрезе каждого вида патентуемой деятельности рассчитываем в строках А, Б, В и Г. Их данные определяем как разницу между суммой ННП, соответствующей базе налогообложения, и стоимостью патентов. Данные строк А, Б, В и Г подытоживаем в стр. 12 приложения ТП и переносим в стр. 12 декларации.

Нюанс. Обособленный учет патентуемой деятельности приводит к тому, что иногда придется уплатить ННП от такой деятельности даже в случае, если деятельность предприятия в целом убыточна или вы получили убытки по другим видам деятельности. То есть при отрицательном значении в стр. 07 декларации может быть указано в стр. 08 положительное значение прибыли от патентуемой деятельности.

 

Налог с продажи ценных бумаг

Напомним, что до 03.08.14 г. действовала пониженная ставка ННП (10 %) для прибыли, полученной от торговли ценными бумагами (п. 151.4 НКУ, который был исключен из НКУ Законом № 1621). Следовательно, прибыль от «ценнобумажных» операций с 03.08.14 г. облагается налогом по основной ставке 18 % (п.п. 153.8.3 НКУ).

Доходы от реализации товаров (в частности и ценных бумаг) признаются по дате перехода покупателю права собственности (п. 137.1 НКУ). Следовательно, операции с ценными бумагами, по которым право собственности передано покупателю до 03.08.14 г., облагаем ННП по ставке 10 %. А с этой даты — по ставке 18 %.

Соответственно и в декларации операции, облагаемые налогом по разным ставкам, должны были бы отражаться отдельно. Но как именно?

ГФСУ в письме от 06.11.14 г. № 9666/7/99-99-19-02-01 рекомендует в стр. 10 декларации отражать общую сумму ННП (то есть «свернуто») от операций по торговле ценными бумагами, которая состоит из сумм налога, исчисленных:

• по ставке 10 %, — с 1 января по 2 августа 2014 года включительно;

• по ставке 18 %, — с 3 августа по 31 декабря 2014 года включительно.

При этом в таблицах 1 и 2 приложения ЦП, в которых предусмотрен расчет ННП по ставке 10 %, фискалы рекомендуют указать показатели по операциям, осуществленным плательщиком с 01.01.14 г. по 02.08.14 г. включительно.

В то же время они напомнили, что согласно п. 46.4 НКУ плательщик может предоставить в составе декларации приложение, составленное в произвольной форме, где отразит расчет суммы финрезультата по операциям по торговле ценными бумагами, проведенным с 03.08.14 г. по 31.12.14 г. включительно. Итак, ННП по операциям с ценными бумагами рассчитываем следующим образом:

• за период с 01.01.14 г. по 02.08.14 г. — составляем «классическое» приложение ЦП к декларации;

• за период с 03.08.14 г. по 31.12.14 г. — составляем приложение в «произвольной» форме. В сущности можно подать «модернизированное» приложение ЦП, в котором ставку 10 % заменить ставкой 18 % (стр. 05 таблицы 1 и стр. 05 таблицы 2).

Таким образом, в стр. 10 декларации следует перенести суммы ННП, начисленные в «классическом» и «модернизированном» приложениях ЦП.

Относительно заполнения приложения ЦП следует обратить внимание еще на один нюанс. «Ценнобумажные» убытки, возникшие по итогам 2013 года, в приложение ЦП за 2014 год не переносятся. Запрет на такой перенос установил п. 32 подразд. 4 разд. ХХ НКУ. Поэтому стр. 03 таблицы 1 и стр. 03 таблицы 2 приложения ЦП к декларации за 2014 год не заполняем.

Также полезную информацию по «ценнобумажным» вопросам найдете в комментарии к ОНК № 400 в «БН», 2015, № 3, с. 5.

 

Налог от «обычной» и патентованной деятельности

В стр. 11 декларации указываем сумму ННП, начисленную на прибыль, «очищенную» от прибыли/убытка от льготной деятельности и прибыли/убытка от деятельности, подлежащей патентованию. Показатель стр. 11 рассчитываем по формуле, вписанной в название этой строки. Напомним, что 2014 году действовала основная ставка ННП в размере 18 %.

В стр. 12 декларации переносим данные из стр. 12 приложения ТП. Это сумма ННП, начисленного на прибыль от патентованной деятельности, уменьшенная на стоимость «зачтенных» торговых патентов.

 

Уменьшаем сумму ННП (приложение ЗП)

Для того чтобы определить «чистую» сумму ННП, которую нужно будет заплатить в бюджет, нам нужно еще учесть суммы, которые были уплачены в течение года авансом. Для этого используем приложение ЗП. Среди показателей, фигурирующих там, больше всего хлопот возникает с двумя:

• ежемесячными авансами (стр. 13.7);

• авансами, уплаченными при выплате дивидендов (стр. 13.5.1).

Поэтому рассмотрим их подробнее.

Ежемесячные авансы. Это авансы, которые предприятие платило в течение 2014 года. Как вы помните:

• в январе и феврале 2014 года ежемесячные авансы уплачивали исходя из показателей декларации за 2012 год (стр. 34);

• в марте — декабре 2014 года авансовые взносы уплачивали исходя из показателей декларации за 2013 год (стр. 23).

Важно! В стр. 13.7 приложения ЗП отражаем суммы начисленных авансовых взносов, а не фактически уплаченных в 2014 году. Даже если вы не уплачивали начисленные авансы (имеете налоговый долг), то учитывать нужно всю начисленную сумму авансов. Переходные авансы, подлежащие уплате в январе и феврале 2015 года, не учитываем.

Если в 2014 году вы уточняли суммы авансовых взносов (подробности таких действий вы можете найти в «БН», 2014, № 51, с. 22), то нужно принимать во внимание уточненные показатели.

Дивидендные авансы. При выплате дивидендов учредителям-юрлицам эмитент* уплачивает авансовые взносы по ННП (п.п. 153.3.2 НКУ). Такие авансы уменьшают начисленную сумму ННП, однако нужно выполнить некоторые формальности.

* Напомним, что дивидендные авансы должны уплачивать все резиденты, даже если они не являются плательщиками ННП, в частности и плательщики единого налога (абзац третий п.п. 153.3.2 НКУ). От такой «повинности» были освобождены только плательщики фиксированного сельхозналога.

Во-первых, при выплате дивидендов вместе с декларацией нужно подать приложение АВ. Показатель стр. 05.1 этого приложения переносится в стр. 20 приложения АВ декларации. У годовых плательщиков ННП стр. 21 и 22 декларации не заполняются (письмо Миндоходов от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-17// «БН», 2014, № 11, с. 7, далее — письмо № 5699).

Обратите внимание! Все плательщики в приложении АВ заполняют и стр. 5, и стр. 5.1. «Неконсолидированные» плательщики ННП в стр. 5.1 переносят значение стр. 5. Плательщики с филиалами, уплачивающими ННП консолидированно, в стр. 5.1 указывают только «свою» часть суммы дивидендного аванса из стр. 5 приложения АВ. То есть в стр. 20 приложения АВ декларации у них попадет сумма, которую уплачивали по местонахождению головного предприятия.

Приложение АВ необходимо составлять даже в том случае, если обязательства по уплате авансового взноса не возникли, например, при выплате дивидендов физическим лицам.

Во-вторых, чтобы рассчитать сумму дивидендных авансов, которую можно учесть в уменьшение суммы ННП за отчетный период, используют приложение ЗП.

В стр. 13.3 приложения ЗП указываем сумму фактически уплаченных дивидендных авансов в течение 2014 года (в полном объеме).

Важно. Уплатить дивидендный аванс нужно даже при наличии переплаты по ННП.

Если в предыдущие годы вы уплатили дивидендных авансов больше, чем начислили ННП (имеется остаток неучтенных дивидендных авансов), то такие остатки переносим в стр. 13.4 приложения ЗП.

Сумма, учитываемая в счет уменьшения ННП (стр. 13.5.1 приложения ЗП), отражается в пределах значения, полученного в результате расчета:

стр. 11 декларации + стр. 12 ТП декларации - стр. 13.1 приложения ЗП - стр. 13.6 приложения ЗП.

Если по результатам вычисления выходит:

• отрицательный результат (налоговое обязательство отсутствует), то в строке 13.5.1 ставим прочерк;

• сумма, превышающая показатель стр. 13.5, то в строке 13.5.1 ставим показатель стр. 13.5;

• сумма в пределах показателя стр. 13.5, то в строке 13.5.1 ставим полученный результат, а разницу — в стр. 13.5.2.

В итоговую стр. 13 приложения ЗП попадает сумма показателей стр. 13.1, 13.2, 13.5.1, 13.6 и 13.7 этого приложения.

Дальше сумма авансов из приложения ЗП попадает в стр. 13 декларации, чтобы уменьшить налоговое обязательство отчетного года.

 

ННП за отчетный период

Сумму ННП за отчетный год рассчитываем в стр. 14 декларации. Трудностей с таким расчетом не должно быть, ведь формула расчета приведена в названии этой строки. Однако часто возникает вопрос: что делать, если результат расчета по этой формуле будет отрицательным? То есть сумма, на которую можно уменьшить ННП, больше суммы ННП, начисленной в стр. 10 — 12. Например, сумма ежемесячных авансов, начисленных в течение года, превышает сумму ННП.

Можно ли отрицательное значение поставить в стр. 14?

Да, можно! Отрицательное значение в стр. 14 означает, что плательщик переплатил ННП, и такую переплату он должен получить из бюджета.

Квартальные плательщики ННП в декларации за 2014 год (для них это декларация за IV квартал) должны заполнить стр. 15. В нее переносят показатель стр. 14 декларации за три квартала 2014 года. Сумма, подлежащая уплате в бюджет, формируется в стр. 16 как разница показателей стр. 14 и 15.

Заметим, в письме № 5699 налоговики указали: стр. 15, 16, 18, 19, 21 и 22 декларации заполняются только плательщиками, у которых базовым отчетным периодом является календарный квартал, и не заполняются плательщиками, у которых базовым отчетным периодом является календарный год. Однако алгоритмы проверки годовой декларации по ННП в программе ОПЗ настроены иначе. Там показатель стр. 14 автоматически переносится в стр. 16 (если стр. 15 не заполнена).

В карточку лицевого счета плательщика заносится значение (письмо № 5699):

• у годовых плательщиков ННП — стр. 14, 17 и 20 декларации;

• у квартальных плательщиков ННП — стр. 16, 19 и 22 декларации.

Следовательно, даже если годовой плательщик заполнит в декларации и стр. 14, и «лишнюю» стр. 16, то ничего страшного не произойдет. В карточку лицевого счета попадет только одна сумма ННП (из стр. 14).

 

ННП с репатриированных доходов

Если плательщик в течение года выплачивал нерезидентам доходы, указанные в п. 160.1 НКУ (проценты, дивиденды, роялти, фрахт и т. п.), то он обязан был удержать и уплатить в бюджет так называемый налог с репатриации доходов. В общем случае ставка такого налога составляет 15 % (для фрахта — 6 %), если иное не предусмотрено международными договорами.

Суммы таких доходов и удержанного налога нужно указать в приложении ПН к декларации и заполнить стр. 17 ПН декларации. Квартальные плательщики заполняют еще и стр. 18 и 19.

 

Авансы 2015 года

Напомним, что авансовые взносы в январе — декабре 2015 года и январе — мае 2016 года будут уплачиваться согласно п. 57.1 НКУ, в редакции, действовавшей до 01.01.15 г. (п. 9 подразд. 4 разд. XX НКУ, в редакции, действующей с 01.01.15 г.). Следовательно, в стр. 23 декларации за 2014 год можно смело рассчитывать сумму ежемесячных авансов по старым правилам. Формула для расчета приведена в названии стр. 23 декларации.

По сравнению с прошлым годом состав плательщиков ежемесячных авансов также не изменится (см. табл. 3).

 

Таблица 3. Порядок уплаты ежемесячных авансов в 2015 году

Плательщик

Отчетный период

Порядок уплаты ННП

1

2

3

1. Плательщики ННП, у которых доходы (стр. 01 декларации) за 2014 год не превышают 10 млн грн.

2. Неприбыльные учреждения (организации).

3. Производители сельхозпродукции.

4. Предприятия, созданные в 2014 году.

5. Предприятия, которые в 2014 году были плательщиками ЕН или ФСН, а с 01.01.15 г. перешли на общую систему налогообложения

Декларацию подают один раз в год

1. Авансовые взносы не уплачивают.

2. ННП уплачивают на основании годовой декларации

Плательщики ННП, у которых:

• доходы за 2014 год превышают 10 млн грн.;

• в 2014 году и в I квартале 2015 года получена прибыль

Декларацию подают один раз в год

1. Авансовый взнос платят ежемесячно.

2. В годовой декларации осуществляют окончательный расчет суммы налога

Плательщики ННП, у которых:

• доходы за 2014 год превышают 10 млн грн.;

• в 2014 году была прибыль, а в I квартале 2015 года — убыток

Имеют право подать декларацию и финотчетность за I квартал, полугодие, три квартала и за 2015 год(1)

1. Авансовые взносы уплачивают в I квартале 2015 года(2).

2. С апреля прекращаею уплачивать авансовые взносы и уплачивают ННП на основании квартальных деклараций

Плательщики ННП, у которых:

• доходы за 2014 год превышают 10 млн грн.;

• в 2014 году был убыток, а в I квартале 2015 года — прибыль

Декларацию подают за полугодие, три квартала и за 2015 год

1. Авансовые взносы не уплачивают.

2. Налог уплачивают на основании квартальных деклараций за полугодие, 9 месяцев, год

(1) Новая редакция п. 57.1 НКУ, действующая с 01.01.15 г., не предусматривает возможность отказа от уплаты ежемесячных авансов в случае, когда в I квартале получен убыток. Однако специальная норма п. 9 подразд. 4 разд. XX НКУ предусматривает, что уплата авансов в 2015 году будет осуществляться по «старым» правилам, надеемся, что фискалы не будут отрицать, что «старый» порядок отказа от авансовых взносов тоже будет действовать, по крайней мере, еще в 2015 году.

(2) Если плательщик не воспользовался своим правом и не подал декларацию за I квартал, то он продолжает уплачивать авансовые взносы весь год и подает только годовую декларацию.

 

Обязательные приложения

Приложения к декларации подаем в том случае, когда возникает необходимость расшифровать данные определенной строки декларации или другого приложения. В таких строках в их коде стоит соответствующая отметка (буквенный код приложения). Например, при заполнении строки с кодом «03 ІД» нужно обязательно заполнить приложение ІД к декларации, чтобы расшифровать данные этой строки. Если эта строка в декларации не заполнена, то подавать приложение не нужно.

Однако такая логика срабатывает не всегда. Ссылка на приложение АМ, в котором расшифровывают данные о суммах начисленной амортизации и суммах расходов на ремонт ОС, имеется только в стр. 06.4.27 АМ приложения ІВ. А в этой строке указывают только сумму амортизации временной налоговой разницы, возникшей по результатам инвентаризации ОС по состоянию на 01.04.11 г. Выходит, что в ситуации, когда такой временной разницы нет, приложение АМ подавать не нужно?

Конечно нет. Приложение АМ нужно подавать, если вы начисляли амортизацию любых объектов ОС/НА или у вас были расходы на ремонт ОС.

 

Выводы 

  • Если вы подавали внутригодовые декларации, то декларацию за 2014 год подайте не позже 09.02.15 г.

  • Если подаете только годовую декларацию, то сделать это нужно не позже 02.03.15 г.

  • При заполнении декларации по ННП доходы признаем по дате перехода права собственности на товары или дате подписания акта на выполненные работы, предоставленные услуги.

  • Расходы, формирующие себестоимость товаров/услуг, признаем одновременно с доходами от реализации товаров/услуг. Прочие расходы признаем расходами того периода, в котором они были осуществлены.

  • Авансовую оплату не включаем ни в состав доходов, ни в состав расходов.

  • При определении суммы ННП от патентованной деятельности учитываем только патенты, действие которых приходится на 2014 год.

  • Сумму начисленного ННП можно уменьшить на авансовые взносы, начисленные за январь — декабрь 2014 года, а также на дивидендные авансы, уплаченные в 2014 году.

  • Расчет ежемесячных авансовых взносов на март — декабрь 2015 года и январь — май 2016 проводим по «старым» правилам, действовавшим до 01.01.15 г.

Документы и сокращения Темы недели

Закон № 1621 — Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины» от 31.07.14 г. № 1621-VII.

Перечень № 1258 — Перечень платных бытовых услуг, на осуществление деятельности по предоставлению которых приобретается торговый патент, утвержденный постановлением КМУ от 29.12.10 г. № 1258.

ОНК № 400 — Обобщающая налоговая консультация по отдельным вопросам отражения в налоговом учете по налогу на прибыль предприятий операций с ценными бумагами, утвержденная приказом ГНСУ от 26.12.14 г. № 400.

ОНК № 1171 — Обобщающая налоговая консультация относительно особенностей подачи деклараций по налогу на прибыль и уплаты налога в 2013 году, утвержденная приказом ГНСУ от 21.12.12 г. № 1171.

ОС основные средства.

ННП — налог на прибыль.

НА — необоротные активы.

НМА — нематериальные активы.

ОПР — общепроизводственные расходы.

ЕН — единый налог.

ФСН — фиксированный сельскохозяйственный налог.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше